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원천세 신고를 마쳤는데 금액이 잘못된 걸 뒤늦게 알았다면? 다시 신고할 수 있을까요? 오늘은 사업자가 꼭 알아야 할 원천세 정정신고와 경정청구 방법을 실무 기준으로 정리했습니다.

1️⃣ 정정신고와 경정청구의 차이



두 용어는 비슷해 보이지만, 방향이 다릅니다. 정정신고는 “적게 신고했을 때 다시 내는 것”, 경정청구는 “너무 많이 냈을 때 돌려받는 것”입니다.

즉, 세금을 덜 냈다면 정정신고, 더 냈다면 경정청구를 해야 합니다.
2️⃣ 정정신고가 필요한 경우



다음 중 하나라도 해당된다면 정정신고가 필요합니다.
- 📌 근로자·프리랜서 지급금액을 누락한 경우
- 💬 세율을 잘못 적용한 경우 (3.3% → 8.8%)
- 💰 공제세액을 잘못 계산한 경우
- 📄 신고서 제출은 했지만 납부를 안 한 경우
정정신고는 과소신고가산세(10%)와 납부불성실가산세(일 0.025%)가 붙을 수 있으므로, 잘못된 걸 발견하면 즉시 수정신고 하는 것이 유리합니다.
3️⃣ 경정청구가 가능한 경우



다음과 같은 상황에서는 경정청구를 통해 세금을 돌려받을 수 있습니다.
- ✅ 이중으로 원천세를 납부한 경우
- ✅ 근로자 퇴사 후 급여 취소·반환된 경우
- ✅ 소득금액을 잘못 입력해 세금을 더 낸 경우
- ✅ 지방세를 중복 납부한 경우
신고일로부터 5년 이내라면 경정청구가 가능하며, 홈택스나 세무서를 통해 환급 신청할 수 있습니다.
4️⃣ 홈택스에서 정정신고·경정청구하는 방법



국세청 홈택스(www.hometax.go.kr)에서는 정정신고와 경정청구를 모두 온라인으로 처리할 수 있습니다.
💼 정정신고 절차
- ① 홈택스 로그인 → [신고/납부] 클릭
- ② [세금신고] → [원천세] → [정기신고] 선택
- ③ 이전 신고 내역 불러오기 → 잘못된 부분 수정
- ④ 세액 재계산 → 신고서 재제출
- ⑤ 부족 세액 납부 (즉시 납부 또는 납부서 출력)
💰 경정청구 절차
- ① 홈택스 로그인 → [신청/제출] → [경정청구(환급신청)]
- ② 환급 받을 세목 선택 → 원천세
- ③ 경정사유 입력 (과납 이유 명확히 기재)
- ④ 첨부서류 업로드 (급여대장, 지급명세서, 납부내역 등)
- ⑤ 환급 계좌 입력 후 제출
제출 후에는 세무서 담당자가 검토 후 환급 결정을 내리며, 통상 1~2개월 이내 환급이 이뤄집니다.
5️⃣ 정정·경정 시 주의사항



- ⚠️ 신고기한 지난 후라도 정정 가능하지만, 지연 시 가산세 누적
- 📅 경정청구는 신고일로부터 5년이 지나면 불가
- 🧾 납부내역·급여명세 등 증빙자료 필수
- 💬 원천징수이행상황신고서의 오류는 반드시 수정 제출
- 💡 환급 신청 시, 계좌정보를 정확히 입력
세무서에서는 중복납부나 착오납부 사례가 많기 때문에, 경정청구를 적극 활용하면 불필요한 세금 손실을 막을 수 있습니다.
💡 결론



원천세 신고는 실수가 잦지만, 수정이 불가능한 세목은 아닙니다. 정정신고로 과소분을 보완하고, 경정청구로 과다분을 환급받으면 세무 리스크를 최소화할 수 있습니다. 무엇보다 신고 직후 확인 습관을 들이면, 세무관리의 90%는 끝입니다.
Q&A



- Q1. 원천세 신고를 잘못했는데 수정 가능한가요?
👉 네, 홈택스에서 정정신고로 언제든 수정 가능합니다. - Q2. 이미 납부한 세금을 돌려받을 수 있나요?
👉 네, 5년 이내라면 경정청구로 환급이 가능합니다. - Q3. 정정신고 시 가산세는 꼭 내야 하나요?
👉 과소신고한 경우에는 가산세가 자동 부과됩니다. - Q4. 신고 후 근로자 정보가 바뀌었어요. 다시 신고해야 하나요?
👉 네, 인적사항 변경도 정정신고를 통해 수정 가능합니다. - Q5. 경정청구 결과는 어디서 확인하나요?
👉 홈택스 [신청/제출] → [처리상황조회] 메뉴에서 확인할 수 있습니다.
📰 카드뉴스 요약



- 💡 정정신고 = 세금 덜 냈을 때
- 💰 경정청구 = 세금 더 냈을 때
- 🗓️ 경정청구는 5년 이내 환급 가능!
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